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中共湖北省委統一戰線工作部2019年部門預算

中共湖北省委統一戰線工作部 http://www.yalrqc.live/ 2019-02-18 14:55:39

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目錄
 
  一、中共湖北省委統戰部概況
 
  (一)工作職責
 
  (二)部門預算單位構成及機構設置情況
 
  (三)機構改革情況說明
 
  二、中共湖北省委統戰部2019年部門預算安排情況及說明
 
  (一)2019年預算安排情況說明
 
  1.預算收入情況及增減變化說明
 
  2.預算支出情況及增減變化說明
 
  3.機關運行經費情況說明
 
  4.“三公”經費預算情況說明
 
  5.政府采購預算情況說明
 
  6.國有資產占用情況說明
 
  7.項目績效目標情況說明
 
  8.其他事項說明
 
  (二)2019年部門預算表
 
  三、名詞解釋
 
 
  一、中共湖北省委統戰部概況
 
  (一)工作職責
 
  中共湖北省委統戰部是湖北省委主管統一戰線工作的職能部門。其主要職責是:
 
  1.調查研究統一戰線的理論和重大方針政策,組織貫徹執行中央、省委關于統一戰線的方針、政策,向中央統戰部、省委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。
 
  2.了解統戰工作的全面情況,掌握分析統一戰線中的政治、思想動態,及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。
 
  3.負責協助省委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系,認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策,受省委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士“雙月座談會”;落實中央關于發揮民主黨派參政議政和民主監督的工作;及時通報情況,聽取他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,培養、選拔新一代代表人物。
 
  4.負責黨外人士的政治安排工作,推薦有影響有代表性的黨外人士和港、澳人士擔任全國人大代表、全國政協委員、省人大代表,安排省政協委員等;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任省級和廳(局)級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作。
 
  5.負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士,歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作,宏觀指導臺胞來我省定居工作,調查研究臺胞定居工作中的方針政策問題,做好臺胞、臺屬的有關工作。
 
  6.負責聯系海內外工商界社團和代表人士,調查、研究并反映我省非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策性的建議。
 
  7.負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。
 
  8.調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策性的建議;聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。
 
  9.負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。
 
  10.負責本部機關、省臺聯、省黃埔軍校同學會、省中華職教社、省黨外知識分子聯誼會(省歐美同學會)、省民主黨派機關大院行管辦的干部人事管理工作;受省委委托管理工商聯、省社會主義學院處級干部;協助各民主黨派省委會進行干部管理;負責市、州、直管市、林區黨委統戰部長任免征求意見工作。
 
  11.負責指導市、州、直管市、林區、大專院校、大型企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;主管省社會主義學院和省民主黨派機關大院行管辦的工作;聯系、指導省工商聯工作;代管省臺聯、省黃埔軍校同學會、省中華職教社、省黨外知識分子聯誼會(省歐美同學會)等有關群團的工作。
 
  12.完成上級交辦的其他事項。
 
  (二)部門預算單位構成及機構設置情況
 
  中共湖北省委統戰部2019年度部門預算包括:中共湖北省委統戰部本級預算、湖北省中華職業教育社(群眾團體單位)預算、湖北省黨外知識分子聯誼會(省歐美同學會)預算。
 
  中共湖北省委統戰部機關設12個處室和機關黨委,12個處室分別為:辦公室、研究室(宣傳辦)、黨派處、干部處、聯絡處、民族宗教處、知識分子工作處、經濟處、新的社會階層人士工作處、國內僑務處、國外僑務處、離退休干部處。另設省紀委監委駐省委統戰部紀檢監察組。
 
  (三)機構改革情況說明
 
  按照我省機構改革的相關要求,省政府外事僑務辦公室的僑務管理職責劃入省委統戰部,現相關處室和人員的轉隸工作已完成,相關經費預算劃轉工作正在辦理中。
 
  二、中共湖北省委統戰部2019年部門預算安排情況及說明
 
  (一)2019年預算安排情況說明
 
  1.預算收入情況及增減變化說明
 
  省委統戰部2019年總預算收入6015.55萬元,較上年增加188.92萬元,增加3.14%,增加的主要原因是其他收入有所增加。其中:從本級財政部門取得的各項財政撥款(補助)收入5741.55萬元;銀行存款利息收入、非本級財政撥款等其他收入180萬元;上年結余(轉)94萬元。
 
  2.預算支出情況及增減變化說明
 
  省委統戰部2019年總預算支出6015.55萬元,較上年增加188.92萬元,增加3.14%,增加的主要原因是醫療費補助有所增加。其中:一般公共服務類支出5503.61萬元,占預算總支出的91.49%;社會保障和就業類支出275.16萬元,占預算總支出的4.57%;醫療衛生類支出236.78萬元,占預算總支出的3.94%。
 
  3.機關運行經費情況說明
 
  機關運行經費597.86萬元,占預算總額的9.94%,較上年預算增加97.1萬元,增加16.24%,增加的主要原因是辦公設備購置費較上年有所增加。機關運行經費包括:辦公費10.7萬元、印刷費1.8萬元、郵電費20.3萬元、差旅費11.7萬元、會議費0.7萬元、福利費62.35萬元、維修(護)費21.4萬元、專用材料及一般設備購置費84.41萬元、辦公用房水電費17萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費5萬元、公務用車運行維護費54.2萬元、勞務費6萬元、委托業務費19.15萬元、其他交通費117.9萬元、培訓費1.8萬元、公務接待費22.2萬元、因公出國境費用13.76萬元、工會經費53.2萬元、其他商品和服務支出74.29萬元。
 
  4.“三公”經費預算情況說明
 
  2019年“三公”經費預算數186.74萬元,較上年減少12.74萬元,減少的主要原因是適當壓縮了因公出國(境)批次和接待人次。其中:因公出國(境)費74.76萬元,較上年預算減少4.74萬元;公務接待費57.78萬元,較上年減少8萬元;本單位公務用車保有量為11臺,公務用車運行維護費54.2萬元(未安排公務用車購置費),與上年預算持平。
 
  5.政府采購預算情況說明
 
  2019年政府采購預算535.9萬元,較上年預算增加52.68萬元,增加9.83 %,增加的主要原因是辦公設備購置預算較上年預算有所增加。其中:會議及培訓類146.99萬元、維修及維護類26.4萬元、辦公用品及辦公設備購置類97.61萬元、服務類 264.9萬元。
 
  6.國有資產占用情況說明
 
  本單位(含省職教社)現共有車輛11臺,與上年度持平。其中領導干部用車5臺,應急公務用車2臺,機要通信用車2臺,離退休干部服務用車2臺。無單位價值50萬以上通用設備及單位價值100萬以上的專用設備。
 
  7.項目績效目標情況說明
 
  按照預算績效管理工作的要求,本單位各項目資金均設立了績效目標,具體情況如下:
 
  統一戰線業務費項目主要績效目標為:凝聚統一戰線成員思想共識;協助黨委抓好政黨協商,支持民主黨派加強自身建設;建設一支數量充足、機構合理、素質優良、作用突出、適應我省經濟發展要求的黨外代表人士隊伍;發揮統一戰線優勢,助推湖北高質量發展;加強機關自身建設,提高統一戰線工作科學化水平。
 
  特別費項目主要績效目標為:突出統一戰線大團結大聯合主題;廣交深交黨外朋友;完成中央、省委交辦的各項任務。
 
  派駐紀檢組工作經費項目主要績效目標為:貫徹落實中紀委全會和省紀委全會精神,做好監督執紀問責工作。
 
  物業運行費項目主要績效目標為:控制運行成本,保障機關大樓的安全、衛生、秩序良好。
 
  省職教社業務工作經費項目主要績效目標為:開展技能培訓;舉辦創新創業大賽,推動我省職業院校創新創業教育發展;就有關職業教育和實施“同心溫暖工程”開展廣泛調研;與國內外職教知名人士、職教團體開展交流學習活動;組織實施“同心溫暖工程武陵山區就業助學項目”;開展精準扶貧工作;幫助社員和社員單位解決發展中遇到的理論難題和現實問題。
 
  省黨外知識分子聯誼會(歐美同學會)工作經費項目主要績效目標為:加強思想政治引領,組織黨外知識分子和歸國留學人員學習黨的路線、方針、政策;組織黨外知識分子和歸國留學人員發揮智力優勢,為湖北經濟社會發展建言獻策;組織各類活動,為黨外知識分子和歸國留學人員搭建創新創業和聯誼交友的平臺。
 
  8.其他事項說明
 
  我單位無政府性基金預算、財政專項支出預算和財政專項轉移支付預算。
 
  (二)2019年部門預算表(點擊下載)

  2019年省委統戰部預算公開用表
 
  三、名詞解釋
 
  1.財政撥款(補助)收入:指省級財政當年撥付的資金。
 
  2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
 
  3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 
  4.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。
 
  5.社會保障和就業:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
 
  6.醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。
 
  7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費.
 
  8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  9.紀檢監察事務:反映紀檢、監察方面的支出。
 
  10.派駐派出機構:反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
 
  11.行政運行(統戰):反映用于統戰部門保障機構正常運行的經費。
 
  12. 一般行政管理事務(統戰):反映用于開展統一戰線宣傳調研、統一戰線成員培訓、黨外代表人士隊伍建設、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統戰、經濟領域統戰、黨外知識分子、無黨派人士、新的社會階層人士、黨外知識分子聯誼會、歐美同學會等一系列業務工作的經費。
 
  13.行政運行(群眾團體):反映用于群眾團體保障機構正常運行的經費。
 
  14. 一般行政管理事務(群眾團體):反映用于省中華職業教育社職業教育和“溫暖工程”等業務工作經費。
 
  15.歸口管理的行政事業單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  16.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
  17.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待(含外賓接待)支出。
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